Официальный интернет-магазин
Издательского Дома «Финансы и Кредит»
Телефон: +7 (925) 966-46-90
Адрес: 111397, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 20
Электронная почта: shop@fin-izdat.ru
Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2021, Т. 27, № 11, С. 2412
Автор(ы): Ануреев С.В.
Рубрика: Финансовый контроль
Аннотация
Предмет. Рациональность внутреннего контроля в соответствии с рекомендациями COSO-INTOSAI в организациях госсектора.
Цели. Классифицировать причины неудач и отказа от прямого следования рекомендациям COSO-INTOSAI в организациях государственного сектора России и Великобритании, направления рационального внутреннего контроля в таких организациях.
Методология. Контент-анализ отечественных и зарубежных источников, сравнительный анализ.
Результаты. Классифицированы причины неудач: чрезмерный универсализм и поверхностность рекомендаций, заимствованных из финансового рынка; пренебрежение опытом ведомственного контроля; создание дополнительных подразделений, процедур и документов; отсутствие полномочий, мотивации и квалификации сотрудников к выполнению рекомендаций. Направления развития контроля определены на основе: ведомственной специфики, реальных полномочий распорядителей бюджетных средств, профессиональных обязанностей главных бухгалтеров, разумной централизации и цифровизации государственных услуг.
Выводы. Результаты могут быть использованы для ведомственных документов Министерства финансов РФ и распорядителей бюджетных средств в области внутреннего контроля в организациях государственного сектора, улучшения работы таких организаций и повышения эффективности расходования их средств.
Ключевые слова: бюджетные учреждения, инспекция, ведомственный контроль, контроллинг, эффективность бюджетных расходов
Тип публикации: | Статья |
Формат: | |
Журнал: | Финансы и кредит |
Год публикации: | 2021 |
Месяц публикации: | ноябрь |